【48812】关于托付审计服务收购的公告

 财税工商服务     |    2024-07-06 来源:财税工商服务

  2021年1月-2023年12月国有林场财务收支、财物办理及内控准则等审计。

  (一)中标的事务所有必要按项目要求派出若干审计组入驻被审计单位,每个审计组成员不少于3人,其间主审人员一定是高档会计师或注册会计师。

  (二)中标的事务所审计过程中有必要严厉遵从国家相关审计法规及其工作标准,依照《福建省内部审计工作规则》的要求施行审计,各项审计程序到位,审计依据充沛有力,审计点评客观公平。

  (三)中标的事务所有必要在规则时间内保质保量完结审计内容,审计报告应表现(但不限于)财务收支状况、财物办理状况、内控准则状况、发觉缺点与整改主张、前次审计发觉缺点整改状况等。

  2.报价单位营业执照、税务登记证、组织机构代码或三证合一、事务所执业证书复印件。

  1.本次投标采纳最低价中标法。最低报价相一起,采纳随机抽签方法抽取确认一家中标单位。

  2.审计人员的交通费、餐费、住宿费、差旅费等费用包括在审计预算费内,不别的付出。

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